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优米体育足球妇联整体支出绩效自评报告
  • 2022-04-28 09:22
  • 来源: 县妇女联合会
  • 发布机构:优米app软件
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2021年度优米体育足球妇联整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章):



一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

优米体育足球妇女联合会成立于1950年12月,为县委部门管理的正科级机构,群团组织。县妇联机关定行政编制3名,其中:主席1名,副主席2名;全额拨款事业编制3名(系优米体育足球妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制)。2021年末,县妇联实有在职人员8人,其中:行政编制5人,事业编制人员3名。

主要职责:

<一>指导全县各级妇联根据《中华全国青年联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

<二>指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

<三>教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质 。

<四>维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题提出建议,为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻落实国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》,协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》,并组织实施。

<五>加强城乡基层党组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

<六>负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派工商联和团体会员之间的联系,开展有关的联谊活动。

<七>承办县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

单位全年支出87.73万元。人员经费支出64.56万元,其中:基本工资26.2万元,津补贴20.3万元公用经费18.06万元;专项支出23.5万元,其中:妇儿工委经费2 万元,“三八”妇女节活动经费3万元,妇女儿童发展经费13万元,婚姻调解工作经费5万元,非税收入0.5万元。全年完成了如下工作,取得了较好的绩效:

2021年是“十四五”规划的起航之年,在县委县政府的坚强领导和省、市妇联的精心指导下,县妇联始终坚持突出政治性、先进性和群众性,着力服务大局、服务妇女,构建联系广泛、服务到位的工作体系,积极稳妥地推进妇联改革,服务妇女儿童,促进妇女、儿童、家庭各项事业的发展,实现了新跨越,为江永高质量发展凝聚巾帼智慧重点做好以下几个方面的工作:

    (一)突出“政治建设”,从严从紧加强妇联机关党的建设

    (二)坚持“思想引领”,凝心聚力引领广大妇女服务发展大局

    (三)重视“家庭教育”,充分发挥家庭工作在基层社会治理中的重要作用

    (四)凸显“关爱维权”,切实维护妇女儿童合法权益

    (五)聚焦“能力提升”,引领妇女在乡村振兴发展中建功立业

    ()着力“改革创新”,抓实抓细基层妇联改革破难行动

(二)项目支出情况

2021年度级专项资金分配安排和使用管理情况妇儿工委经费收入预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%,支出预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%;“三八”妇女节活动经费预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%,支出预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%;妇女儿童发展经费收入预算数13万元,执行数13万元,完成预算的100%,支出预算数13万元,执行数13万元,完成预算的100%;13万元;婚姻调解工作经费收入预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%,支出预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%;

2021年度级专项资金以外的其他项目支出情况2021年度低收入妇女“两癌”救助专项基金13万元,执行数13万元,执行率100%2021年度巾帼暖人心维权创新项目专项基金8万元,执行数8万元,执行率100%;“出手吧姐姐  温暖2021”关爱困境母亲公益项目专项基金7.3万元,执行数7.3万元,执行率100%

三、政府性基金预算支出情况

本单位年初政府性基金预算数为零,全年无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位年初国有资本经营预算数为零,全年无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年我单位社会保险基金预算执行数主要包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等4个险种,当年收入预算数11.73万元,执行数11.73万元,完成预算的100%。支出预算数11.73万元,执行数11.73万元,完成预算的100%

六、部门整体支出绩效情况

2021年我单积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下:

1. 预算配置控制较好。三公经费为0.96万元,控制金额为1.06万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.96万元,完成预算的90%

2. 全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

1)全年公用经费控制率为100%

2三公经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,三公经费控制率=三公经费实际支出数0.96万元/三公预算安排数1.06元)*100%=90%三公经费控制率为100%

3)政府采购执行率达到100%2021年度采购项目均通过政采云网进行采购,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,均严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

4)管理制度健全。我们严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,严格按照《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度进行,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

5)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。所有支出均通过财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、三公经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制相关项目不够明细和细化,预算编制合理性有待提高,预算执行力度还需要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足,与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

优米体育足球妇女联合会

2021年4月26日


附件1部门整体支出绩效评价基础数据表(2021年度)

附件2部门整体支出绩效自评表

附件3项目支出绩效自评表

附件4优米体育足球妇联财政专项(项目)资金绩效评价

附件5优米体育足球妇联部门整体支出绩效评价表




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