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2021年优米体育足球潇浦镇人民政府部门决算公开
  • 2022-10-11 10:29
  • 来源: 潇浦镇人民政府
  • 发布机构:优米体育足球潇浦镇
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2021优米体育足球潇浦镇人民政府部门决算公开

第一部分 优米体育足球潇浦镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 优米体育足球潇浦镇人民政府部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策,和上级党委、政府的批示、决定;研究决定本镇改革开放、经济和社会发展和重大问题,组织引导群众致富奔小康;加强党委、政府自身建设和以村党支部为核心的基层组织建设;负责对本镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔、奖励工作;负责对本镇人大、政府及共青团、妇女和民兵工作;负责本镇社会主义精神文明建设,维护本镇区域社会稳定;完成上级党委、政府交办的其他事项。决定本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本镇区域性的经济和社会发展计划、预算,管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民族、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。优米体育足球潇浦镇人民政府单位内设机构包括:设置党政机构6个、直属事业单位3个,设置综合行政执法机构1个。其中:1.党政综合办公室。 2.经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。 3.社会事务办公室(卫生健康办公室)。4.自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)5.社会治安和应急管理办公室(社会禁毒工作办公室)。6.党建工作办公室。7.社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务中心)。 8.农业综合服务中心。9.政务(便民)服务中心。10.综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。优米体育足球潇浦镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:优米体育足球潇浦镇人民政府单位本级单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。

第二部分2021部门决算表

详见公开附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1123.32元。与2020年相比,减少654.78万元,减少36.82%,主要是因为节减一般性支出,节约经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1123.32万元,其中:财政拨款收入1123.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1123.32万元,其中:基本支出1107.32万元,占98.58%;项目支出16万元,占1.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1123.32万元,与2020年相比,减少654.78万元,减少36.82%,主要是因为节减一般性支出,节约经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1123.32万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出减少654.78万元,减少36.82%,主要是因为节减一般性支出,节约经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1123.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出395.31万元,占35.19%;科学技术(类)支出82.58万元,占7.35%;社会保障和就业(类)支出93.56万元,占8.33%;卫生健康(类)支出38.12万元,占3.39%;城乡社区(类)支出85.1万元,占7.58%;农林水(类)支出425万元,占37.83%;其他(类)支出3.65万元,占0.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1123.32万元,支出决算数为1123.32万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为338.39万元,支出决算为338.39万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为54.52万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为82.58万元,支出决算为82.58万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为82.22万元,支出决算为82.22万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的100%

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为38.12万元,支出决算为38.12万元,完成年初预算的100%

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为85.1万元,支出决算为85.1万元,完成年初预算的100%

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为408万元,支出决算为408万元,完成年初预算的100%

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为3.65万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1022.22万元,其中:人员经费884.3万元,占基本支出的86.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费137.92万元,占基本支出的13.49%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.76万元,支出决算为27.24万元,完成预算的98.13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位没有因公出国业务,未安排因公出国费用,与上年持平。

公务接待费支出预算20.87万元,支出决算为20.36万元,完成预算的97.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理,严格控制公务接待支出,与上年相比减少2.82万元,减少12.16%,减少的主要原因是进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.89万元,支出决算为6.88万元,完成预算的99.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理,减少了运行维护费支出,与上年相比减少0.77万元,减少10.06%,减少的主要原因是严格按支出标准控制支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.36万元,占74.78%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.88万元,占25.22%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为20.37万元,全年共接待来访团组563个、来宾7385人次,主要是省市业务检查及上级安排发生各项活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.88万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.88万元,主要是公车维修及油卡支出支出,截止2021 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入85.1万元;年初结转和结余0万元;支出85.1万元,其中基本支出85.1万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出137.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数持平

(二)一般性支出情况

2021 本部门开支会议费0万元;开支培训费2万元,用于开展养老保险“回头看”培训、新闻通讯员等培训,人数358

(三)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于采购总数为0,无法计算百分比。

(四)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

2022年9月22日,优米体育足球财政局批复了本部门2021年部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2021年决算公开表格、绩效评价报告)

绩效评价报告

优米体育足球潇浦镇人民政府

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